人力公司开具一转一普(代发工资开普通发票,差额余额开专票) 人力公司会计分录怎么做?老师我做分录如下: 借:应收账款82800(78660+4140) 贷:主营业务收入78857.15(74914.29+3942.86) 应交税费-应交增值税-简易计税3942.85(普票3745.71+专票197.14) 借:主营业务成本74914.29 应交税费-应交增值税-简易计税3745.71 贷:应付职工薪酬-工资78660 主要开差额发票,一专一普,差额开普票,余额开专票,分录是否正确?
610801988
于2020-06-22 13:36 发布 1937次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32

你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49

同学你好,借:以前年度损益调整,负数,贷:应付职工薪酬,负数。
2021-06-13 23:34:14

应税服务的分录,你的处理是对的
2019-04-24 16:39:10
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