老师你好:工程款去年按合同金额入账,支付按合同结算金额去付款,结算金额大于合同金额,应付账款期末余额在借方,实际应该在贷方,现在我要调整的话怎样处理分录?谢谢!
冷静的秋天
于2020-06-22 15:50 发布 2132次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-22 16:39
您好,需要红冲原来确认的工程结算金额,按照实际结算金额来入账
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您好,需要红冲原来确认的工程结算金额,按照实际结算金额来入账
2020-06-22 16:39:14
你好。是想都用一个科目使用对吗。应付账款是贷方余额吧
2019-03-24 18:57:23
你好 是同一个客户的话 你可以这样做的 是
2019-07-19 13:44:50
这个应该属于你们企业自设的二级三级科目,你只要记住,应收账款借方显示的是实际付给分包商的金额,而贷方显示的是与分包商实际结算金额,应该支付的,实操中俗称的挂账金额,贷方余额为实际尚欠分包商金额
2018-09-20 11:07:46
您好
对应付账款期末借方余额作重分类调整
调整分录的借方是写预付账款
2019-12-22 17:05:26
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小黎老师 解答
2020-06-22 16:39