老师好,5月付6、7、8三个月的房租,发票也是5月份开的,这个要怎么作账务处理呢?谢谢 借:待摊费用*** 贷:银行存款 次月 借:管理费用-房租 贷:待摊费用
静静地、聼
于2020-06-22 17:00 发布 822次浏览
- 送心意
范莹老师
职称: 注册会计师
2020-06-22 17:01
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
相关问题讨论
学员您好。您的分录是正确的,按照三个月进行摊销。
2020-06-22 17:01:21
说的是,相当于保险公司给你们的折扣是吧?
2020-05-01 19:00:58
等发票回来了再放回去这样处理可以吗--可以的
也可以在4月份账中先做1月份分录的红字分录,然后再根据发票重新编制一遍。
2020-05-06 10:28:36
你好!
可以的。
2019-08-03 09:39:11
你好,计入管理费用保险费处理
2019-08-07 15:31:49
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静静地、聼 追问
2020-06-22 17:02
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2020-06-22 17:04