送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-22 17:05

是多计提吗,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

月亮上的蝴蝶 追问

2020-06-22 17:08

老师刚刚可能我问得不清楚     19年印花税是借方余额     当时是已经缴纳的  未计入营业税金及附加     刚刚查看账务才发现 。那现在需要怎么处理?

maize老师 解答

2020-06-22 17:17

借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润 贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,这个不会导致不平的
2016-12-22 15:59:45
可以的,可以这样补记提的
2020-03-12 15:02:48
同学你好,你前面做了借:应交税费-印花税300,后面又补做了贷:应交税费-印花税300,按道理你的应交税费应该是平的,你看一下你的应交税费科目余额表,里面有分项,检查一下印花税的科目余额是否为零
2020-08-03 22:46:54
可直接做为23年损益计提
2023-09-22 16:03:43
是不是本年把上年度的缴纳了
2018-12-07 16:12:22
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