老师,我们单位有好多往账,应付账款上面有借方余额,也有贷方余额,有的几个月,有的1年左右,大部分是因为私下的原因,过账,但是没走完账,比如单方面收承兑等,账就一直挂着了。现在老板要求处理应付账款,挂着的这些余额,我应该怎么做呢,会计账面上是不可以随便处理的吧
柏丽雅集
于2020-06-23 09:09 发布 770次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 09:12
转营业外收支
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你老板签字
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您好
发票丢失的 可以跟对方联系 对方复印发票记账联盖发票专用章入账
2021-08-08 08:52:51

转营业外收支
写一个说明
你老板签字
2020-06-23 09:12:53

你好,按照正确的做调帐处理
2019-09-22 11:29:09

1,暂估就是不是真实金额,只是发生了但没取得发票,合理预估的一个金额
2019-11-12 15:43:18

企业转销无法支付的应付账款时,应将该项应付账款账面余额计入“营业外收入”。
转销,就是转账核销,就是通过转账的形式,把无法支付的应付账款转为收益,不在应付账款里面体现了。在应付账款里面销账了。
分录:
借:应付账款----xx公司
贷:营业外收入
2015-11-11 13:54:36
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2020-06-23 13:41
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