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现代的月光
于2020-06-23 15:13 发布 785次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-06-23 15:14
你好借:管理费用贷:其他应付款
现代的月光 追问
2020-06-23 15:15
老师,这是一年的费用不应该进待摊费用吗?
冉老师 解答
如果是一年的,要计入待摊费用
2020-06-23 15:16
这一年的房租未开发票,我可以在实际收到发票的当月不提摊销吗?
2020-06-23 15:17
按期间摊销,收到发票,放到摊销凭证的后面
2020-06-23 15:19
老师,我们是11月份成立的,办公场地是9月份租赁的,到期日是20年的九月,19年为做账,发票现在还有开像这样的情况应该咋办?
2020-06-23 15:23
待摊费用以及摊销开始做了吗
2020-06-23 15:25
没有做,建账日期是19年12月份
2020-06-23 15:30
如果没做,从这个月份做,借:长期待摊费用贷:其他应付款摊销19年9-2020年6月借:管理费用贷:长期待摊费用
2020-06-23 15:34
好的,谢谢老师!
2020-06-23 15:35
不客气,祝你工作顺利,希望能对老师的回复予以评价,非常感谢
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冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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