送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-23 15:14

你好
借:管理费用
贷:其他应付款

现代的月光 追问

2020-06-23 15:15

老师,这是一年的费用不应该进待摊费用吗?

冉老师 解答

2020-06-23 15:15

如果是一年的,要计入待摊费用

现代的月光 追问

2020-06-23 15:16

这一年的房租未开发票,我可以在实际收到发票的当月不提摊销吗?

冉老师 解答

2020-06-23 15:17

按期间摊销,收到发票,放到摊销凭证的后面

现代的月光 追问

2020-06-23 15:19

老师,我们是11月份成立的,办公场地是9月份租赁的,到期日是20年的九月,19年为做账,发票现在还有开像这样的情况应该咋办?

冉老师 解答

2020-06-23 15:23

待摊费用以及摊销开始做了吗

现代的月光 追问

2020-06-23 15:25

没有做,建账日期是19年12月份

冉老师 解答

2020-06-23 15:30

如果没做,从这个月份做,
借:长期待摊费用
贷:其他应付款
摊销19年9-2020年6月
借:管理费用
贷:长期待摊费用

现代的月光 追问

2020-06-23 15:34

好的,谢谢老师!

冉老师 解答

2020-06-23 15:35

不客气,祝你工作顺利,希望能对老师的回复予以评价,非常感谢

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