- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-23 15:14
您好
把多计提的金额红字冲销就好了
相关问题讨论
按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47
你好,2023年发放的年终奖分录
借:应付职工薪酬100万
贷:应交税费-个税
银行存款
2024-03-18 20:08:18
计提工资:、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
发放时候:
发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
2019-04-14 21:01:09
你好,你这两个情况是计提数据有误还是就是发放的与计提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好 当月计提工资,计提工资实际 就是对工资的分配 把工资分配到相关的成本费用 里 ,
发工薪就是把前面已计提 的工资实际发放给职工 这个是什么发工资什么时候做账
2019-03-08 17:57:32
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大丫 追问
2020-06-23 15:23
bamboo老师 解答
2020-06-23 15:23