送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-23 19:09

你好   那你本月先做 借 管理费用-租赁费贷银行存款    先暂估  次月收到发票 如果发票与实际租金没差异金额。   把发票直接附本月的凭证下面 。

追逐我的明天。 追问

2020-06-23 19:15

老师 发票在次月收到但有增值税发票来的,怎么处理呢

meizi老师 解答

2020-06-23 19:17

你好  那你就冲暂估   借管理费用-租赁费负数 借银行存款     然后再按发票做借管理费用-租赁费 进项税贷银行存款

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相关问题讨论
如果就不需要支付租金 那么不要做账 如果是暂时未支付,那么需要再账上反应出来
2020-01-13 16:43:31
你好 那你本月先做 借 管理费用-租赁费贷银行存款 先暂估 次月收到发票 如果发票与实际租金没差异金额。 把发票直接附本月的凭证下面 。
2020-06-23 19:09:22
借应付账款贷银行存款。
2022-04-13 14:18:37
借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;管理费用等科目 贷;待摊费用(摊销5 6 7月份的)
2016-08-04 16:48:02
按月做,借管理费用贷应付账款
2019-07-17 18:12:26
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