送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-23 21:15

你好,你以后就需要计提,然后发放

爱'默 追问

2020-06-23 21:17

比如我7月初做的是6月的账   那我是计提6月工资然后发放5月的吗?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:18

你可以当月计提,当月发放,或者当月计提,次月发放

爱'默 追问

2020-06-23 21:20

但是我们是20号发工资,我当月计提 可是我6月是发5月的工资啊

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:20

当月计提,次月发放也可以

爱'默 追问

2020-06-23 21:22

反正之前的账没做计提跟我没影响了?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:22

你可以从现在开始做

爱'默 追问

2020-06-23 21:25

我计提工资是等算好了工资计提还是固定一个月取这个数计提 到时候有多或者少再冲平?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:26

等算好了工资计提

上传图片  
相关问题讨论
你好,你以后就需要计提,然后发放
2020-06-23 21:15:44
这个只能冲销更正凭证处理,因为应付职工薪酬的数据是20000元,不是19820元,对于应付职工薪酬——工资属于一个过渡性的科目,最后计入管理费用——工资的费用20000元是正确的,对于个税的金额也是缴纳的正确的。只是属于过渡性科目的数据少计180元
2020-06-10 18:30:07
你好 你要根据你们工资制度 不同岗位的工资构成 和工龄 考勤等情况来复核的,先看总额和人数和上月对比是否变化大,变化大,找出大致的原因。再找个别人的工资和上月对比,找出大致的原因
2022-01-04 19:03:56
您好,工资表是和计提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是当月月底计提工资(根据工资表的应发工资金额计提) 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 然后次月发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费…应交个税
2020-06-19 18:35:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...