- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
2018-09-05 10:18:45
借:管理费用-福利费 贷:现金或者银行存款
2015-12-16 21:04:19
你好,
借:生产成本
制造费用
管理费用
销售费用
贷:应付职工薪酬_福利费
借:应付职工薪酬_福利费
贷:银行存款
2022-01-26 09:49:17
你好,借应付职工薪酬――福利费 贷银行存款 然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费,个税和工资一起计算
2020-06-24 07:38:15
你好 记在工资里面的明细是奖金
2020-02-20 11:05:10
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