老师好,我厂有一个车间出租人家做加工的,我们有货也给他加工,我们给他加工费,月末结数,我们给的加工费要减开他租车间的押金,车间租金,(押金、租金老板个人收的),剩下的加工费通过银行转账的。这些加工费要怎么计提,做账的?
机智的大神
于2020-06-24 10:15 发布 750次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-24 10:37
你好,加工费支付是通过对公的嘛
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你好,加工费支付是通过对公的嘛
2020-06-24 10:37:42
你好,查找一下是不是计提多了,如果多了冲回,按照实际计提;如果计提的不足,补计提
2019-10-14 20:19:29
你好,支付对方加工费,为什么不开税票。不能抵税的,借方写委托加工物资,
2020-08-26 09:56:43
1、如果属于委托加工,支付的加工费应该记入委托加工物资科目.
支付加工费、运杂费时,编制如下会计分录:
借:委托加工物资
贷:银行存款
2、如果属于受托加工,收取的加工费计入主营业务收入科目.
结算收取加工费分录:
借:银行存款(应收账款)
贷:主营业务收入
2020-08-26 09:54:16
借长期待摊费用贷银存
按月摊销借成本贷长期待摊费用
2019-07-25 17:03:18
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