- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-24 16:54
1、是通过应付职工薪酬--职教费科目核算的。
2、因为会认为应付职工薪酬都会实际发放,不会形成实质上的负债。
相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费
借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
学员你好,是的,你的理解完全正确
2022-05-24 16:32:37
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
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