老师我这个是4月份开的票,还没有记账,后来在5月份的时候做了一个红冲,那我现在做4月份的帐,需要将这个4月份开的做账吗?还是拿到5月份跟红冲的一起做账 那这个是要怎么做账呢老师
陆
于2020-06-24 17:10 发布 859次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-24 17:12
需要单独做的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
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需要单独做的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-06-24 17:12:12

这个一般一起贴凭证后面,这个免得丢失了
2020-04-27 10:32:23

你好,红冲是做原来的相同会计分录,金额全部负数
2019-09-20 10:08:43

你好 都需要分别做分录处理的
2020-07-14 18:08:26

你好,如果对方已经退票了,把三联放在一起做账就可以
2020-06-28 13:23:59
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2020-06-24 17:17
郭老师 解答
2020-06-24 17:17