送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-25 08:18

您好
把有票的复印后加上没票的一起记内账 对的

喜欢月亮 追问

2020-06-25 09:02

内账也要按照会计分录的格式来记清楚借贷平衡吗

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:02

是的 内账也要按照会计分录的格式来记清楚借贷平衡

喜欢月亮 追问

2020-06-25 09:12

内账跟外账用不用对账,内账的业务比外账的业务多,可能都对不上账

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:14

这个不要对账的 对不上的

喜欢月亮 追问

2020-06-26 08:18

老师,我的卡作为公司提现用的卡给工人或者是材料商打款,作为公司应该把转到我卡上的款,记分录为其他应收款,但是这个其他应收款就相当于现金来用,业务员们报销,我用卡转钱给他们,他们拿票据来能冲减我的其他应收款吗?

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可以的,可以这么做。
2022-01-04 14:00:33
您好 把有票的复印后加上没票的一起记内账 对的
2020-06-25 08:18:37
你好,是的
2016-12-27 10:40:55
你好,你这样做也是可以的。
2019-09-21 21:15:45
这个是必须做的事情,再多也需要进行复印处理
2018-03-23 11:01:30
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