送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-25 09:42

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
然后对应结转销售成本

sun. 追问

2020-06-25 09:45

我不明白为什么要结转成本,我们没有成本,而且月底的时候结转损益的时候这些不是都结转走了吗

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:46

比如人工工资 您做的什么会计分录?
您有收入 对应这个收入就应该有成本

sun. 追问

2020-06-25 09:49

工资是这么做的

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:50

不应该把所有的工资都计入管理费用 应该分一部分计入成本

sun. 追问

2020-06-25 09:54

我们一直是按照这么操作的,我明白老师的意思,销售员的工资应该计入成本,可是因为我们一直是这么操作的,所以就这样延续下来了,假如我们按照现在的作坊,那就直接做您发的第一个分录就行了是不是

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:55

是的 按照现在的做法,那就直接做我发的第一个分录就行  
但是这个是不合理

sun. 追问

2020-06-25 09:56

收到的专票要怎么做账?

bamboo老师 解答

2020-06-25 09:57

借:管理费用等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等

sun. 追问

2020-06-25 09:59

明白,那在比如别人开了经纪代理服务费的发票给我们,我们要怎么做账

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:02

是为了中介直接服务的么

sun. 追问

2020-06-25 10:04

我们是中介,其他中介公司挂单在我们公司,就是这笔佣金打款给我们了,但是是其他公司的钱,所以他们现在要开发票我们,我们把这笔钱打回给他们

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:05

那您计入主营业务成本科目 
就是我前面那样写的分录
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

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