- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-26 22:29
你好,您说的是第五问么?按题中的数据,第五问算出来12月应计提是55750=(800000加上565000减40000)*3%加上40000减24000
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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-06-14 16:58:35

可以计提坏账准备
2017-03-23 10:05:03

你好,你所指废业是注销的意思吗
2018-07-20 15:58:51

你好同学,嗯,不是您理解的这个意思,并不是说应收账款等于价加税,加费就不需要扣税了,因为这个一般纳税人要不要交税呀,它是根据您的增值税销项税额和进项税额来看的,如果你光往外开发票,你没有进项的专票,没办法去抵扣你的销项税额的话,那你就需要交增值税的。
2022-03-14 11:02:59

你好,应收账款期初余额是负数,你需要调整到预收账款栏次
2022-03-01 11:11:54
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