老师,每月工资的账务处理怎么做?我们公司5月成立,在6月10号发放上月工资,还有是在发放工资的时候,就是制作5月工资表时,就把每位员工需缴纳的个税算出来么?那5月和6月的分录怎么做?
风吹麦浪
于2020-06-27 09:20 发布 1066次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-27 09:22
一、计提工资时的分录是:
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
二、发放工资的分录是:
借:应付职工薪酬——工资
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款(或库存现金)
贷:其他应收款——代扣个人社保
三、5月计提工资,6月做发放工资的分录。
需要将每位员工缴纳的个税算出来,在工资中扣除。
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一、计提工资时的分录是:
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
二、发放工资的分录是:
借:应付职工薪酬——工资
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款(或库存现金)
贷:其他应收款——代扣个人社保
三、5月计提工资,6月做发放工资的分录。
需要将每位员工缴纳的个税算出来,在工资中扣除。
2020-06-27 09:22:32
你好,是离职的不发了吗
2019-10-19 10:44:54
你好!按应发工资,绩效可以调整
2016-09-26 13:22:20
2019年社保工资多扣了员工一个月,是指多扣了员工个人部分吗?是否上缴,之前是计入其他应收款还是其他应付款
2020-05-06 15:54:09
同学你好
你到底是多计提还是少计提
2021-11-18 10:28:32
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风吹麦浪 追问
2020-06-27 10:00
江老师 解答
2020-06-27 10:51