发票跨月红冲做账怎样记? 问
什么情况的红冲呢? 答
老师好,应收账款一家客户有退货,所以应收账款是负 问
您好,是的,一般是重分类到预收账款 答
公司购买保险柜,是进入周转材料还是直接计入管理 问
你好,公司购买的保险柜不属于周转材料,达不到固定资产标准可以直接入费用 答
详细解答与会计分录 问
借:投资收益 15 贷:银行存款 15 只有手续费确认投资收益 答
老师您好,工厂办理生产许可证样品检测费如何写分 问
你好,这个你可以记录制造费用检测费。 答
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甲公司一般纳税人,本年10月发生以下业务:1.购进节日礼品,取得增值税专用发票上注明增值税3900元,将其全部用于集体福利。2.从某增值税小规模纳税人处购进原材料(适用增值税税率为13%),价款为20 000元(含增值税),取得增值税专用发票(运输服务适用增值税税率为9%)。3.从某增值税一般纳税人处购进机器一台(适用增值税率13%),价款为33 900元含增值税,取得增值税专用发票。4.销售汽车装饰品,取得不含税收入12 000元;提供汽车修理劳务,取得不含税收入16 000元;出租汽车,取得不含税租金收入7 000元。要求:计算甲公司当月应纳增值税。
答: 你好需要计算做好了发给你
一般纳税人,收到货款发票后有增值税专用发票和增值税普通发票!为什么可以一起做贷方主营业务收入和应交税费—应交增值税—应交销项税?
答: 专票和普票对开票方是一样的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录(1)购入原材料时分录(2)认证后会计分录(3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录
答: 你好 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税额1.6 贷,银行存款23.4 2 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证进项税额1.6 3 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 4 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10
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