- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-06-27 15:33
你好 是的 可以的。不认证的计入待认证进项税额就可以了。
相关问题讨论

你好,你需要抵扣的话就认证,借:应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-07-06 13:01:42

你好 是的 可以的。不认证的计入待认证进项税额就可以了。
2020-06-27 15:33:27

查清楚,哪里不对改哪里
2015-10-13 16:54:27

不需要专门做分录。
认证的发票在什么业务中,在那个凭证里体现就好了。
比如报销住宿费
借:管理费用-差旅费
应交税费-进项
贷:银行存款
2019-07-23 16:24:09

你好
待认证进项票 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
已认证进项票 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-10-25 15:21:58
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2020-06-27 15:40
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2020-06-27 15:43