送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-28 08:48

借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷库存现金

向阳花 追问

2020-06-28 08:49

老师,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,这一步的原始凭证是怎么做?

maize老师 解答

2020-06-28 09:00

这个根据那个发票做账,餐费发票,报销单为签字的复印件贴后面,后面报销贴正式报销回单

向阳花 追问

2020-06-28 09:05

老师,那第一笔分录的原始单据是什么呢?这三笔分录的摘要怎么描叙呢?

maize老师 解答

2020-06-28 09:12

这个是和这个是一起的计提 福利费 借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,xx垫付聚餐费用 借应付职工薪酬 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷库存现金

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相关问题讨论
借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷库存现金
2020-06-28 08:48:02
你好,建议使用对公账户进行支付报销款
2022-03-08 22:47:20
也可以。正常是之前支付2000时候做员工借款预支,报销时候调整差额
2015-10-09 09:28:29
你好!员工聚餐 借:管理费用-职工福利费 贷:现金/银行存款
2020-06-03 14:24:30
你好 借应付职工薪酬 贷 其他应付款 
2022-01-13 10:06:48
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