老师,一笔销售费用,发生时告知有发票,借:预付账款,贷:银行;但跨月后告知无法提供发票了,这时,我是应该,借:销售费用,贷:预付账款,汇算清缴时,再剔除出来,还是有另外账务处理方法。
恋雷儿
于2020-06-28 10:43 发布 1017次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论
嗯嗯 按你这样处理 就可以了哦
汇算的时候 调增 就OK了
2020-06-28 10:44:20
收到发票付款 :借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
2019-04-03 14:38:14
您好,是的,需要账务处理的
2019-12-02 20:45:01
要更正上年的账,做预提,才能税前扣除
2024-01-25 10:59:17
之前分录是怎么做的?
2020-05-28 09:34:52
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