供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
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老师,请问增值税申报表表四里,加计抵减项目下:一般项目加计抵减额计算,本期发生额是填写啥呢?怎么填写?
答: 你好 进项*10%(15%)
老师,我四月底这笔9388.34是2个点预缴的,之前会计四月申报表没填表四本期发生额,我没知道,五月申报表四系统带出期初,所以我就填了本期应抵和实抵这两处,现在申报表显示一直负数,我们多缴税9388.34,这种情况咋处理,这是5月表四,增值税申报表填表情况,最后一张是8月的申报表因为预缴的税款9388.34我在5月申报是税已经抵掉了,不存在多缴税,是这笔税额应该报表填错了,老师帮我看看这问题出在哪,该咋解决好的
答: 你有多交的话多缴为负数,是负数是正常的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,增值税申报表中附表三扣除项目本期发生额是从哪里来的
答: 差额抵扣的你的成本。
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