送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-22 15:56

不能补缴我要用什么做账呢

古月 追问

2016-06-22 16:05

单位补还员工之前应交而未交的五险,这笔钱要怎么做账,用什么原始凭证

宋生老师 解答

2016-06-22 15:55

您好!这个现在很多地方已经不能补缴了。不过你也可以去问问。如果能补扣的话,就用社保扣费单做账,如果不能不扣就让公司补钱给你们算了。

宋生老师 解答

2016-06-22 18:38

您好!这个先计算出要多少钱,然后做个表由领导签字确认,领款人确认之后入账。
不过如果超过了3500要交个税。

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您好!这个现在很多地方已经不能补缴了。不过你也可以去问问。如果能补扣的话,就用社保扣费单做账,如果不能不扣就让公司补钱给你们算了。
2016-06-22 15:55:11
 你好;  借管理费用-   补充医疗 贷应付职工薪酬- 补充医疗;  支付:借 应付职工薪酬- 补充医疗;   其他应收款 -个人部分贷银行存款  
2022-04-20 09:22:14
借;营业外支出 贷;银行存款
2016-09-12 08:57:17
你好 借营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
2019-07-10 14:36:19
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金(包括补缴的社保费): 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2018-11-27 13:57:46
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