您好,我们公司接受劳务派遣公司派遣的员工过来工作,由我们公司给这些员工发放工资,由劳务派遣公司给这些员工购买社保,请问账务应该怎么处理呢,应该怎么做账呢,谢谢
XR-Chen
于2020-06-28 14:48 发布 1272次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-06-28 15:01
借:管理费用 贷:应付账款
借:应付账款 贷:银行存款
这个的话 不通过 应付职工薪酬 核算的哦
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你好,借管理费用-劳务费,贷应付职工薪酬
2019-07-10 11:36:52
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借:管理费用 贷:应付账款
借:应付账款 贷:银行存款
这个的话 不通过 应付职工薪酬 核算的哦
2020-06-28 15:01:18
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借成本费用相关科目贷银存
2020-04-18 22:10:40
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您好,你们公司,等于说,就承担这个费用是吧
2023-09-15 17:00:57
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学员你好,收到对方的款项时,借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-代发工资 应交税费-个税 发放时,其他应付款-代发工资 贷:银行存款 代缴社保和代发工资一样的处理。
2018-01-22 17:39:04
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