老师,公司今年3月收到一笔2000元的稳岗补贴,收到的时候我借:银行存款2000贷:递延收益2000。 然后紧接着后面一笔分录马上就结转了,借:递延收益2000贷:营业外收入2000。 一般是先使用借:管理费用—社保费。贷:银行存款。然后才能结转。这笔稳岗补贴准备用来交单位部分的社保的,然而3月要交的社保费才900而且是4月才缴纳的,所以我这情况现在需要做什么分录呢?3月的需要重新反审核反过账把结转的那笔删除掉然后做在4月的使用稳岗补贴的分录里后面吗
小紫儿
于2020-06-28 15:17 发布 2903次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-28 15:19
使用的时候,你正常计提当月的就可以
相关问题讨论
可以的,同学,基本就是这个样子的
2019-07-09 21:53:19
收到:借银行存款贷递延收益。发生培训支出和社保支出时候: 借管理费用贷 银行存款同时 借递延收益贷营业外收入
2018-12-12 15:56:56
使用的时候,你正常计提当月的就可以
2020-06-28 15:19:04
你好,收到稳岗补贴资金,这个是有文件必须发放给个人吗?
2022-09-01 17:06:26
专项资金记专项应付款
借银存贷专项应付款
借管理费用贷银存
借专项应付款贷资本公积/营业外收入
2018-12-28 14:21:14
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郭老师 解答
2020-06-28 15:19