老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
新开办的公司实收资本,可以在网上查吗?
答: https://mp.weixin.qq.com/s/Flc9b5OXtuMEP594UujCtQ章程查询这个这个
超市开办费 可不可以借开办费 贷实收资本
答: 你好!不可以的,不能直接这样做。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问,开办期间,实收资本1600000,筹建完成后,还剩130000.这个剩下的怎么处理?
答: 公司是6月前筹建的,我直接都做在5月会计期间的帐上。资产负债表上现金余额130000,到了6月开始营业。帐可以接着往下做?不需要对这130000再做特别的处理了是吗?
maize老师 解答
2020-06-28 15:29
maize老师 解答
2020-06-28 15:29