送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-28 16:51

您好,需要业务人员与销售方确认不一致的原因,根据一致的金额重新入账。

兰兰 追问

2020-06-28 16:52

我们以发票价格付款,好像是有一些折扣给我们。像这种应该怎么做分录呢?

小林老师 解答

2020-06-28 16:54

您好,若是发票是准确的,那您按发票单价入账。

兰兰 追问

2020-06-28 17:21

老师,可以把差额入财务费用吗?视同付款的时候给我们的现金折扣?

小林老师 解答

2020-06-28 17:39

您好,您按发票单价和数量入账就不存在差额了。

兰兰 追问

2020-06-29 09:00

那老师,别人赠送的药品,分录怎么做?

小林老师 解答

2020-06-29 09:10

您好,收到赠送的是否收到发票?

兰兰 追问

2020-06-29 10:39

没有发票

小林老师 解答

2020-06-29 11:04

您好,那您可以收到时,借:库存商品贷:营业外收入。

兰兰 追问

2020-06-29 15:32

不能做到财务费用吗?只能做在营业外收入,是吗?老师

小林老师 解答

2020-06-29 15:33

您好,因为您按实际价格付款,不存在少付款即折扣情况。所以不应计入损益类科目。

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