送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-29 10:59

你好,1.对
2.没有发票你要先做暂估入账,按暂估价结转成本,收到后再反分录冲销之前的然后按正确的做
3.都可以,一般是月一起结转

. 追问

2020-06-29 11:06

针对第2个问题,暂估成本 比如,这个事故车成本不知道票未收到,暂估,但是其他的成本已确定,我按照一个月一起结转的话(有票+无票),等收到发票我怎么给这个分开呢?

小云老师 解答

2020-06-29 11:16

一起结转你也知道其中暂估的是多少啊,收到就冲暂估那部分就行了

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