去年供应商开给我们一张增值税专用发票,已经认证抵扣了,现在对方要让我们把发票退给他们,我们要在开票系统怎么操作,才能进项税额转出?
王明亚
于2020-06-29 09:55 发布 1550次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-29 10:00
你好,你在开票系统里面找红字信息表,然后找红字信息表填开,选择购买方申请,购买方已经抵扣,按照提示操作就可以,然后把信息表打印出来,然后点上传上传,税务局审核通过之后再打印一次。
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你好,你在开票系统里面找红字信息表,然后找红字信息表填开,选择购买方申请,购买方已经抵扣,按照提示操作就可以,然后把信息表打印出来,然后点上传上传,税务局审核通过之后再打印一次。
2020-06-29 10:00:10
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
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计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
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您好
做进项税额转出的专票要在发票系统中认证
2019-11-19 21:31:36
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你好!增值税专用发票作为开出方就是销项税,对于接收方就是进项税。看看这里的解释 http://baike.so.com/doc/2279331-2411300.html
2016-03-04 20:36:04
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