送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-29 10:01

这个具体的金额是多少?

骑毛驴去兜风! 追问

2020-06-29 10:05

没有发票,做内账,18600

江老师 解答

2020-06-29 10:07

一、付款时的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:银行存款
二、按月摊销时的分录是:
借:销售费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费

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相关问题讨论
这个具体的金额是多少?
2020-06-29 10:01:45
你好  借管理费用-税费 贷银行存款  
2021-07-26 09:27:41
你好,内账计入管理费用
2020-04-03 14:43:24
你好,其他业务支出
2019-06-30 19:32:30
内账中的发票支付的6%税点,通常是指增值税。这部分税金应计入“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目。在实际操作中,这笔税款会在计算销项税时用来抵扣。
2024-10-31 15:09:22
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