送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-29 11:21

同学,你好,可以先做暂估,借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,发票来了之后,冲回红字借:原材料,贷:应付账款-暂估应付,蓝字借:原材料,贷:应付账款-XX单位

立夏^v^ 追问

2020-06-29 11:25

老师,我是款已付了,那我付款的这个预付款在分录中怎么冲掉,还有暂估入库是规定必须要做暂估吗,就是我收到票和入库材料金额一致也必须要红字冲回吗?

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同学,你好,可以先做暂估,借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,发票来了之后,冲回红字借:原材料,贷:应付账款-暂估应付,蓝字借:原材料,贷:应付账款-XX单位
2020-06-29 11:21:06
您好,付款时,借;其他应收款-承包组,贷:现金或者银行存款。收到发票后,借:原材料或者生产成本-材料费,贷;其他应收款-承包组。支付工资时,借:生产成本-工资,贷:现金或者银行存款。
2018-03-21 22:54:15
未到 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 已到 借;原材料 应交税费 贷;应付账款等科目
2017-08-07 16:50:14
借;待处理财产损益 贷;在途物资 借;营业外支出 其他应收款 贷;待处理财产损益
2015-11-24 15:18:39
借;原材料 贷;应付账款-暂估应付账款
2015-11-03 16:49:13
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