- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-29 16:42
你好 按月做费用 借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款。 发票来了 如果与你们分摊的费用一致 你就把发票放在首月分摊的附件后面即可 其他月份用复印件
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2020-06-29 16:42:28
你从5月1日出租,当年共收到160万元,所以不用再乘以8个月。
2019-01-23 20:13:57
你好,借管理费用,贷预付账款,可以计提
2019-06-11 10:29:54
借:预付账款 贷:银行存款
分摊计入损益: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票可以附在本年摊销的最后一张凭证后面
2020-06-17 11:05:03
你好,支付时,借预付账款,贷银行存款,每个月,借管理费用,贷预付账款,收到发票,借应交税费--应交增值税(进项税),贷预付账款
2020-06-29 16:44:40
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