- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,比如你6月15号申报增值税,那么你在6月1号及以后扫描认证的发票,就只能在6月份的账里抵扣,如果你在6月10号用勾选发票方式认证发票的,那么可以选择在5月份的账里进行抵扣,这样你明白道理了吗?
2018-06-11 20:22:39
那就需要去大厅作废再重新申报
2019-05-15 13:46:44
你好,是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20
在跨月再红冲认证的专票中,如果已经抵扣了增值税,是否会导致要补交税款?答案是肯定的。由于专票的红冲是增值税补账的原则,因此,当跨月红冲认证的专票发生了增值税抵扣,就应该补缴增值税,否则将受到相关处罚。
拓展知识:
在增值税补账原则中,跨月再红冲认证的专票也要遵守增值税补账原则。这就要求,发票红冲之后,不但要把专票核销金额退回给销方,还需要将税费补回给税务机关,以确保纳税人的正常申报。如果纳税人未能按要求补缴增值税,将受到相应的处罚。
2023-03-01 19:55:50
你好,当月认证,必须抵扣的
2017-02-06 11:56:29
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