送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-30 08:39

你好,借;在建工程等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目

兰草 追问

2020-06-30 08:40

这个共16000元,先做在建工程,然后入固定资产吗?发票是5月25号开的,经办人到现在才交到财务

邹老师 解答

2020-06-30 08:41

你好,是的,先计入在建工程,完工结转到固定资产核算

兰草 追问

2020-06-30 09:24

老师,公司员工先垫付服务费做其他应收款,发票到后,做费用,冲其他应收款,这样有税控风险吗?

邹老师 解答

2020-06-30 09:26

你好,公司员工先垫付服务费应当通过其他应付款核算,而不是通过其他应收款核算的

兰草 追问

2020-06-30 09:29

好的,也就是,借:基他应付款,贷:银行存款,后面付上对方的收条,这样没有税控风险,是吗

邹老师 解答

2020-06-30 09:30

你好,是的,通过其他应付款核算是没有什么风险的

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相关问题讨论
你好,借;在建工程等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2020-06-30 08:39:11
收到发票计入到相关费用就行
2021-06-02 10:10:13
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-11-01 16:25:07
您好!借XX费用 代应付账款等。
2017-03-25 17:32:34
小规模的吗 专票在1.2栏填写,无票收入在9.10栏填写负数1万
2019-04-08 11:38:05
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