送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-30 09:05

你好  专项应付款如果是用于厂房的 应该冲减固定资产的成本   不确认递延收益

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你好 专项应付款如果是用于厂房的 应该冲减固定资产的成本 不确认递延收益
2020-06-30 09:05:19
同学你好 可以的 你可以调增
2021-04-12 13:02:11
同学你好 用完之后结转到资本公积
2024-04-02 16:06:51
您好,一般专项资金购买的,可以直接冲减专项应付款,借银行存款贷专项应付款,购买的时候结专项应付款贷银行存款。 您要记入固定资产计提折旧的话,您可以借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷递延收益,然后再做借递延收益贷营业外收入
2019-07-16 12:07:43
你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16
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