社保缴费金额不对 问
你好!你先确认基数,看基数是不是对 答
老师 你好,公司有个员工23年还在他妹妹公司里报 问
您好,个人汇缴后是更正申报不了的,我们公司没有任何问题,让他会 申诉,我们有发工资的记录,倒霉的是他妹妹公司 答
老师,请问工商年报中社保缴费基数是去年每个月的 问
您好 工商年报中社保缴费基数是去年每个月的缴费基数合计 答
这个林业学校是职业学校还是中专还是技校 问
您好,这个学校的具体名称是什么呀 答
老师,请问个人可以代开河卵石的销售发票吗?老师,是 问
您好,可以的,可以代开这方面 答
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空调的折旧年限是3年吗?残值可以是零吗?在折旧期内分录是不是 借:管理费用 贷:累计折旧,在跨年度的时候还要做什么账务处理吗?最后折旧完分录是不是 借:累计折旧 贷:固定资产
答: 一、 空调的折旧年限是3年,残值可以是0.在折旧期间的分录是: 借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧 二、跨年度时也是这样的账务处理。如果是跨年的折旧的分录是 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 三、如果是折旧完了,资产报废时 借:累计折旧 贷:固定资产
老师如果2台2198元我记入费用13%,回头等卖了处理时怎么做啊?公司是服务公司6%。如果记入固定,抵扣13%,处理开票2%,记入固定资产处理处置。如果我直接记入管理费用,后期还贷卖了还用开票吗分录怎么做?
答: 你之前抵扣过,那这个处置是按13%开发票,你这个不做固定资产,后续不做固定资产清理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
是关于5000元以下的固定资产。为便于管理,先计入固定资产,然后次月一次性计入管理费用。但是如果半年后,因为某种原因该资产报废,变卖后取得了500元的现金。这个报废及取得现金收入应该如何做账务处理呢?还能通过固定资产清理科目吗?因为当初已经一次性计入费用了,计入固定资产也只是为了便于资产管理而已。但是也应该要做平固定资产这个账的,但是如何能做平呢?
答: 您好,这个报废及取得现金收入,要通过固定资产清理科目。要做平固定资产这个账的,就是当时借:固定资产,贷:现金或者银行存款,次月一次记入费用时,借:管理费用,贷:累计折旧,现在清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。取得收入,借:现金或者银行存款,500元,贷;固定资产清理,500减去税金,应交税金-应交增值税,500*增值税率/(1+增值税率)。然后再根据固定资产清理余额,转入营业外收支。
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潘玲 追问
2020-06-30 09:27
江老师 解答
2020-06-30 09:28