送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-30 10:55

你好月末要计提附加税 、工资 、社保 、无形资产摊销、无形资产折旧 、易耗品的摊销等  月末结转损益科目到本年利润去

夏天 追问

2020-06-30 10:58

房租摊销怎么做分录

meizi老师 解答

2020-06-30 11:02

你好  一年内的 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款

夏天 追问

2020-06-30 11:07

请问老师租金假如一年是60万,目前只交了3个月,这几个月没交,怎样分摊记账

meizi老师 解答

2020-06-30 11:16

你好      那你就按租期 缴纳了做分摊   借预付账款贷银行存款 。按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款  没缴纳的部分   做借管理费用-租赁费贷其他应付款

夏天 追问

2020-06-30 11:25

请问老师宾馆的水电费已经交纳记账主营业务成本,还是记营业费用

夏天 追问

2020-06-30 11:28

发放宾馆的服务员工资的记账分录怎么做

meizi老师 解答

2020-06-30 11:30

你好 计入主营业务成本。  工资计入主营业务成本-工资

夏天 追问

2020-06-30 14:34

请问老师宾馆的水电费已经交纳记账主营业务成本,还是记营业费用

meizi老师 解答

2020-06-30 14:36

你好  宾馆的水电费可以计入主营业务成本

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...