老师,三月份预提了劳务派遣费做 借管理费用贷应付账款,现在发票五月份收到一张,已经付款了。六月份收到一张,还没付款,请问老师,是不是应该把三月份的都冲掉呢?
美丽心情
于2020-06-30 21:03 发布 808次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-06-30 21:04
你好!是的,原分录红字冲回就可以。
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可以的,这可以单独做管理费用劳务费,
2020-03-18 11:16:00

计入管理费用--劳务派遣费即可的
2018-08-21 15:45:04

你好!是的,原分录红字冲回就可以。
2020-06-30 21:04:41

你好,工资和服务费分开
工资开差额的发票
2019-11-19 13:10:44

你好,你是小规模纳税人还是一般纳税人,你是差额开票的吗
2019-06-11 14:34:23
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