送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-07-01 05:35

你好!计入项目得直接成本就可以的

关于我 追问

2020-07-01 06:20

好的,借成本-经理费贷银行存款?

关于我 追问

2020-07-01 06:22

老师,还有就是交税的问题,我们不提供票直接按照10%交,那交的这部分进成本,还是应交税费?进哪个科目?

耿老师 解答

2020-07-01 07:27

你好!内账直接进应交税费已交税金就可以

关于我 追问

2020-07-01 07:29

好的,那老师还有一个项目也是挂靠,都是足额预交的,后来提供了发票可抵扣,那交过的怎么写,退回来的再怎么写?

耿老师 解答

2020-07-01 07:30

你好!缴纳的计入应交税费已交税金退回原分录红字冲回就可以

关于我 追问

2020-07-01 10:21

怎么写分录呢老师,谢谢

耿老师 解答

2020-07-01 10:49

你好!原来缴纳费分录你怎么做的写一下

关于我 追问

2020-07-01 10:51

借应交税费贷银行存款或其他应付款

耿老师 解答

2020-07-01 10:51

你好!借银行存款 篮子 借应交税费红字

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相关问题讨论
你好!计入项目得直接成本就可以的
2020-07-01 05:35:44
您好,打印费?那您取得的发票是谁的抬头?
2021-12-30 17:03:15
您好,内账支付的时候 借银行存款 贷其他应付款-挂靠人,内账所有的不属于你们的收入支出都挂其他应付款
2020-06-10 14:30:54
您好,您可以在内账里面也自己做一笔,这样可以和挂靠方核对
2019-03-20 22:00:42
你好,借银行存款 贷其他应付款 转出时 借工程物资 贷银行存款
2021-06-01 10:56:46
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