我公司于3月给某市人民政府开具18万发票(2张9万),其项目为财政专项资金,资金不足,现确定付款9万元,其余9万不会再付款,应该把9万发红冲,还是直接计提坏账准备,怎么做合适
紫陌灬
于2020-07-01 09:11 发布 746次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-01 09:13
你好 如果确认收不回来了 这个应收账款应该结转计入营业外支出科目
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你好 如果确认收不回来了 这个应收账款应该结转计入营业外支出科目
2020-07-01 09:13:50
同学你好
一般所谓计提坏账准备是要根据应收账款的账龄来分析,并按不同账龄分不同比例计提。所以计提的那张凭证可以附账龄分析表,经制表人签名,催收部门领导确认,财务审核后就可以了。
2021-06-16 09:01:07
你好,就是应收账款有可能收不回来了,就需要计提坏账准备
2020-08-03 14:11:29
你好,请问这个题 的数据是什么呢?
2020-06-20 17:34:00
你好,题目没有放上来。
2020-06-19 16:53:53
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紫陌灬 追问
2020-07-01 09:23
轶尘老师 解答
2020-07-01 09:28