老师,你好,现在不是小规模纳税人1%的税率,应交增值税是按1%计算的,公司没达到起征点,减免增值税,计入营业外收入,现在是纳税申报表上的减免税,计算是按3%的税率计算的,问税务局说,没达到起征点,就这么报。那我凭证怎么做啊?
梅
于2020-07-01 10:15 发布 1188次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-01 10:34
不用管
忽略这个差异的
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小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
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您好!是的,就是这样做分录。
2020-04-17 15:08:08
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这个是做营业外收入,不做减免税额
2020-04-20 13:09:13
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你好,这个分录没问题!(如按财会(2016)22号文件 ,贷方是管理费用)
2018-07-01 16:33:06
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你好,在4月申报减免借:应交税费--应交增值税,贷:营业外收入--政府补贴,
2020-07-13 15:25:06
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梅 追问
2020-07-01 10:38
郭老师 解答
2020-07-01 11:04