送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-01 11:04

借库存现金
贷其他应付款

交纳时
借其他应付款
贷银行存款

竹子熊 追问

2020-07-01 11:07

有个老师说,贷营业外收入?所有我就有点不明白了

蒋飞老师 解答

2020-07-01 11:10

是的,有误了
企业属于代收代付了,做上面的分录就可以了

竹子熊 追问

2020-07-01 11:15

老师,这个月银行扣社保6000元,个人代收700元。借:库存现金700   贷:其他应收款  小张  700元      下面还有两分录怎么写?

蒋飞老师 解答

2020-07-01 11:29

交纳时
借其他应付款6000
贷银行存款吧6000

蒋飞老师 解答

2020-07-01 11:29

交纳时
借其他应付款6000
贷银行存款6000

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相关问题讨论
借库存现金 贷其他应付款 交纳时 借其他应付款 贷银行存款
2020-07-01 11:04:44
您好,报销时,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款,计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
2017-08-31 21:20:57
你好!直接用转账凭证调整这两个子科目就可以。
2019-11-11 13:21:42
同学,您能把凭证后现金流量两张图发一下吗?不然也不知道您哪里错了。
2019-06-01 13:36:59
做借款 借应付职工薪酬,其他应收款贷企业应付款-xx个人,1227.47*2
2019-08-21 11:08:06
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