送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-01 14:21

开红字信息表,之后做借管理费用 负数 进项税额 负数,贷其他应付款,负数,之后重新开蓝字做借管理费用 进项税额 贷其他应付款,

小柒 追问

2020-07-01 14:27

借 管理费用100 借进项税20  贷 银行存款120。  当时已经付款了。 是不是进项转出后。借 管理费用-100   借 进项-20 贷其他应付款-120??那发票系统还要处理红字冲票吗

maize老师 解答

2020-07-01 14:36

你这边需要开红字信息表,之后发给销售方开红字发票,

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开红字信息表,之后做借管理费用 负数 进项税额 负数,贷其他应付款,负数,之后重新开蓝字做借管理费用 进项税额 贷其他应付款,
2020-07-01 14:21:22
你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。 如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
2018-12-15 09:30:17
您好,您管理费用下的明细科目内部调整意义不大了,都是通过以前年度损益调整的科目, 要调整的是进项税额,借应交税费--应交增值税(进项税额)贷以前年度损益调整
2020-02-13 20:41:06
你好 你们会计做账 做的不对 先付50%预付款借 预付账款 贷 银行存款 付尾款 借 管理费用 应交税费 贷 预付账款 银行存款
2019-09-20 15:17:28
你好!是的。可以的。不用做收入
2018-04-26 11:09:59
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