送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2020-07-01 15:16

同学,你好。分录如下
借应付职工薪酬-社保3666
   其他应收款-个人部分1128
贷银行存款4794
借管理费用3666
贷应付职工薪酬-社保3666

李梦露 追问

2020-07-01 15:20

老师我现在手上有几张2019年的发票,可以现在做账进来,做成本票税前抵扣吗?

桂龙老师 解答

2020-07-01 15:26

不可以,已经跨年了,而且2019年的企业所得税已经汇算完毕了。

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收据看不太清,原来预付了多少钱,现在又付了多少
2017-04-22 13:23:12
借应收票据 贷应收账款
2016-06-29 18:18:19
你好 你需要说下具体业务 才好判断分录
2020-04-02 17:18:53
借:应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-02-20 11:04:25
借;银行存款 贷;其他应收款或其他应付款
2017-06-10 10:48:56
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