- 送心意
桂龙老师
职称: 中级会计师
2020-07-01 15:16
同学,你好。分录如下
借应付职工薪酬-社保3666
其他应收款-个人部分1128
贷银行存款4794
借管理费用3666
贷应付职工薪酬-社保3666
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你好 你需要说下具体业务 才好判断分录
2020-04-02 17:18:53

借:应收账款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-02-20 11:04:25

借;银行存款 贷;其他应收款或其他应付款
2017-06-10 10:48:56

您好!具体是什么业务。
2016-12-29 17:26:25

收据看不太清,原来预付了多少钱,现在又付了多少
2017-04-22 13:23:12
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李梦露 追问
2020-07-01 15:20
桂龙老师 解答
2020-07-01 15:26