老师您好,我是一般纳税人,报差旅费418(票面金额)借-管理费用-差旅费383.49 借-应交增值税-进项34.51 贷-银行存款 418 老师,请问我这样做对吗?
木槿暖夏
于2020-07-01 15:15 发布 934次浏览
- 送心意
三月清风老师
职称: 中级会计师,审计师
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您好,结转到转出未交增值税。
借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
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收到普票的话,进项税,是不能抵扣的。这个的话,是要价税合计10000元,记入费用的哦
2020-04-28 21:45:16
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缴纳上月的增值税正确是,借:应交增值税——未交增值税贷:银行存款 但是简化了就是借:应交税费——已交增值税,贷:银行存款 其实都可以的拉
2015-12-29 16:06:47
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您好,对的,就是这个分录的
2022-05-24 09:57:47
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可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30
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