某工业企业为增值税一般纳税人,缴纳本期应缴纳的增值税额为13000元,则正确的会计处理为( )。 A.借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 B.借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) C.借:以前年度损益调整 贷:银行存款 D.借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
秋👀
于2020-02-05 15:38 发布 2039次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-05 15:41
你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
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你好,可以不处理的,也可以把销项转到转出未交增值税。
2020-04-17 17:35:31
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借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
做这个调整分录就是了
2017-01-23 14:07:25
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跨年的损益类科目
2017-05-01 19:50:51
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你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33
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这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
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秋👀 追问
2020-02-05 15:46
meizi老师 解答
2020-02-05 15:47