送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-01 17:31

你好
这个是你们自建房屋的吗

郭老师 解答

2020-07-01 17:35

金额大的借长期待摊费用

郭老师 解答

2020-07-01 17:37

你们是建筑工程的吗

郭老师 解答

2020-07-01 17:41

借工程成本贷银存40应付帐款20

郭老师 解答

2020-07-01 17:47

你好
可以的
补做没事的

哈利璐 追问

2020-07-01 17:32

是修路的

哈利璐 追问

2020-07-01 17:36

老师 我们是这样处理的 收到这种发票 就成工程成本了 借 工程成本 贷 银行存款 月末结转 现在就是时间的问题 应该怎么做呢

哈利璐 追问

2020-07-01 17:40

我们是四月份付了40万 但是他们那个月开了60万发票 剩余的20万我们应该是做应付账款 但是票没拿来 所以不知道 现在又要付10万了 本该冲应付账款 却没得冲

哈利璐 追问

2020-07-01 17:43

老师 票是4月份的 6月做这个分录没问题吗

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两年了,您那边肯定应该提坏账了吧, 借固定资产(公允价值)48万营业外支出2万贷应收账款50,借固定资产清理贷固定资产,借银行存款贷48固定资产清理48
2019-10-24 17:38:13
你好 这个是你们自建房屋的吗
2020-07-01 17:31:52
这个是现金给的,不通过银行,是用来做公司的日常开支用,老板讲这不作为实收资本,那又该怎做?
2020-01-16 16:00:50
共管户里面的款项是当其他货币资金处理?
2020-06-10 11:24:20
估价入库 借:工程施工~劳务 贷:应付账款~估价 冲估计 借:应付账款~估价 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:库存现金
2018-12-26 11:26:03
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