送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-02 14:28

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

xqq009 追问

2020-07-02 15:03

老师  计提附加税应该如何做分录   一般纳税人

maize老师 解答

2020-07-02 15:14

借:税金及附加 
 贷:应交税费--城建税
 --教育费附加
 --地方教育费附加

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-07-02 14:28:54
需要缴纳增值税的话,要结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2019-09-26 16:56:44
你好,负数也是正常的 说明期末有留抵税额
2017-02-08 11:47:25
你好,做进项,销项分录 然后做 结转分录 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-08 09:26:57
你好,需要先结转借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税,缴纳借应交税费-未交增值税贷银存
2018-10-21 11:00:44
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