综合题:注册会计师在对某企业现金业务审查时,发现出纳员在审计期间有一张未经批准而私自借出现金的白条,金额合计为4 000元,经过盘点证明白条所列现金4 000元确实不在库。注册会计师由此认定该出纳员挪用库存现金4 000元,该出纳员亦承认这一事实。 要求:请指出该审计事项中的审计证据有哪些?各属何种证据?运用了哪些审计程序?这些审计证据利于验证哪些认定?
害怕的老鼠
于2020-07-02 14:45 发布 2131次浏览
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陈诗晗老师 解答
2020-07-02 15:07