我们代租户缴电费给供电局,我们收到租户缴来的电费时:借银行存款,贷预收账款,开票给租户时:借预收账款,贷其他业务收入;我们缴费给供电局时:借预付账款,贷银行存款,供电局开票我们时:借其他业务成本,贷预付账款。现在供电局给我们一项优惠政策,开了红字发票给我们,不会打款到我们账上而是将与发票相对应的金额打到负控上(我们缴电费给供电局是将钱缴到负控上,企业用电时从负控上扣)。请问,这红字发票我应该如何入账呢?
若兰
于2020-07-02 15:35 发布 1927次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-02 15:43
你这个负控是怎么做账的呢?做在什么科目了
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你这个负控是怎么做账的呢?做在什么科目了
2020-07-02 15:43:09
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同学你好你看一下吧。
2021-05-28 09:15:57
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你好,利润表中只有主营业务收入及主营业务成本,没有看到其他业务收入与其他业务成本啊。
2021-06-27 10:58:22
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你好,是的,其他业务收入对应其他业务成本
2020-06-20 07:20:28
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比如你销售一批原材料,你销售收到的钱是收入,你对应的这材料成本就是其他业务成本
2020-04-03 20:20:17
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